問題已解決

行政單位固定資產19年已付款,當時會計沒有做固定資產錄入,現在要怎么做分錄,我是這樣做的:借固定資產,貸其他應付款,但是我想已付款了放在其他應付款里不妥,請老師指教

84784968| 提問時間:2020 10/12 08:35
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 借其他應付款 貸財政補助收入/銀行存款
2020 10/12 09:05
84784968
2020 10/12 09:16
老師,之前19年就是銀行存款付款了,再貸銀行存款不是重復錄賬了嗎
紫藤老師
2020 10/12 09:17
固定資產,貸其他應付款 你的分錄里面沒有銀行存款
84784968
2020 10/12 09:23
這筆固定資產是19年底購買的已付款,當時沒錄入固定資產,現在是修改做固定資產的這種情況?
紫藤老師
2020 10/12 09:24
借固定資產 貸累計盈余
84784968
2020 10/12 09:26
老師,請教累計盈余是什么意思
紫藤老師
2020 10/12 09:27
你好,事業(yè)單位累計盈余核算單位歷年實現的盈余扣除盈余分配后滾存的金額,以及因無償調入調出資產產生的凈資產變動額。按照規(guī)定上繳、繳回、單位間調劑結轉結余資金產生的凈資產變動額,以及對以前年度盈余的調整金額,也通過事業(yè)單位累計盈余核算。
84784968
2020 10/12 09:30
那累計盈床最后余額該怎么處理
紫藤老師
2020 10/12 09:31
借固定資產 貸累計盈余 就可以
84784968
2020 10/12 09:33
紫藤老師,我還想問累計盈余的金額年底要怎么處理
紫藤老師
2020 10/12 09:35
累計盈余的金額年底不需要處理的
84784968
2020 10/12 09:37
紫藤老師,我還想問下修改以前的憑證,摘要應該怎么寫
紫藤老師
2020 10/12 09:38
摘要應該寫修改XX月XX號憑證
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