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#提問#老師,增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額的差額納稅申報時候怎么申報
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速問速答您好,就是銷項稅額數(shù)字填寫到附表一(一般是申報系統(tǒng)會自動帶出數(shù)的),將進(jìn)項稅額填寫到附表二(其中勾選認(rèn)證部分申報系統(tǒng)也會自動帶數(shù)的),最終差額會形成期末留抵稅額。
2020 10/16 17:39
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#提問#老師,增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額的差額納稅申報時候怎么申報
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