问题已解决
老師,稅務局退回的工會經費怎么做分錄?



你好
借:銀行存款
貸:其他應付款--工會經費
2020 10/17 16:23

84784992 

2020 10/17 16:29
老師,那其他應付款不是有余額了嗎?一直這樣掛著嗎?可不可以做:借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-工會經費,借:應付職工薪酬-工會經費 借:管理費用(紅字)?

王超老師 

2020 10/17 16:31
是的,這個其他應付款后續(xù)要根據(jù)你們公司的實際情況進行結轉
比如,是獎勵給員工的,那么要結轉到應付職工薪酬的。不建議你直接寫這樣的分錄的
