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老師,稅務局退回的工會經費怎么做分錄?

84784992| 提问时间:2020 10/17 16:21
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
你好 借:銀行存款 貸:其他應付款--工會經費
2020 10/17 16:23
84784992
2020 10/17 16:29
老師,那其他應付款不是有余額了嗎?一直這樣掛著嗎?可不可以做:借:銀行存款 貸:應付職工薪酬-工會經費,借:應付職工薪酬-工會經費 借:管理費用(紅字)?
王超老師
2020 10/17 16:31
是的,這個其他應付款后續(xù)要根據(jù)你們公司的實際情況進行結轉 比如,是獎勵給員工的,那么要結轉到應付職工薪酬的。不建議你直接寫這樣的分錄的
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