問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填,只有一張表,沒(méi)有附表

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/20 10:40
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人差額納稅申報(bào)是小規(guī)模納稅人在申報(bào)過(guò)程中遇到的易錯(cuò)點(diǎn),許多納稅人在申報(bào)錯(cuò)誤后多次前往辦稅服務(wù)廳更正。今天,通過(guò)一個(gè)案例關(guān)注一下小規(guī)模納稅人在差額納稅申報(bào)中的易錯(cuò)難點(diǎn)。 案例分析:小規(guī)模納稅人差額納稅申報(bào) 某保安公司系小規(guī)模納稅人,按月納稅,2019年8月份提供勞務(wù)派遣服務(wù),取得全部含稅收入23.65萬(wàn)元,其中含代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金共計(jì)10萬(wàn)元,選擇差額征稅辦法并按規(guī)定開(kāi)具了普通發(fā)票。 在本案例中,該保安公司應(yīng)該如何申報(bào)2019年8月份增值稅呢? 首先,該納稅人選擇差額征稅,需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》。 其次,該納稅人按月申報(bào),差額后的不含稅銷(xiāo)售額為(23.65-10)/(1+0.05)=13萬(wàn)元,超過(guò)按月10萬(wàn)元免稅標(biāo)準(zhǔn),所以不可以享受小規(guī)模納稅人免稅優(yōu)惠,應(yīng)填寫(xiě)在主表“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”中。 如果是其他差額納稅企業(yè),應(yīng)納稅額不超過(guò)10萬(wàn)元的情況,也應(yīng)先填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料》,再將差額后銷(xiāo)售額填入“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”欄。 因此,在本案例中該保安公司應(yīng)當(dāng): (一)先填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》,在稅率對(duì)應(yīng)的行次填入“本期發(fā)生額”100000元和“本期扣除額”100000元,并將236500元填入稅率對(duì)應(yīng)的13行 “全部含稅收入”。(二)得出“15欄”扣除后的含稅銷(xiāo)售額136500元和“16欄”不含稅銷(xiāo)售額130000元。(三)在主表中對(duì)應(yīng)稅率的“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”欄次填入扣除后的不含稅銷(xiāo)售額130000元,系統(tǒng)計(jì)算出相應(yīng)應(yīng)納稅額6500元,納稅人點(diǎn)擊申報(bào)并交款即可。 典型錯(cuò)誤:該納稅人在申報(bào)過(guò)程中沒(méi)有填寫(xiě)附列資料,自行計(jì)算出扣除后的不含稅銷(xiāo)售額填入對(duì)應(yīng)稅率的“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”或差額后按季申報(bào)不達(dá)30萬(wàn)的不含稅銷(xiāo)售額直接填入“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”不繳納增值稅,這樣的申報(bào)方式是錯(cuò)誤的,涉及差額納稅人的小規(guī)模納稅人必須正確填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料》,小伙伴一定要注意啦。
2020 10/20 10:42
84785021
2020 10/20 10:46
現(xiàn)在我的申報(bào)表里沒(méi)有增值稅納稅申報(bào)表附列申報(bào)表,怎么處理,只有一張主表和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表
耿老師
2020 10/20 11:02
你們符合差額征收嗎?符合的話稅務(wù)局備案了嗎?給你們主管稅務(wù)局溝通一下,后臺(tái)給你重置一下申報(bào)表。
84785021
2020 10/20 11:03
復(fù)合,之前登記時(shí)說(shuō)不用備案
耿老師
2020 10/20 11:19
你好!需要你們稅務(wù)局給你重置一下申報(bào)表。
84785021
2020 10/20 11:20
好的,謝謝老師
耿老師
2020 10/20 11:41
不客氣 歡迎下次提問(wèn) 滿意請(qǐng)好評(píng) 謝謝
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