問(wèn)題已解決

老師好,例如AA員工買了茶葉(我自己先付的錢100元),做了費(fèi)用。分錄: 借:管理費(fèi)用 100 貸:其他應(yīng)付款 AA 100 報(bào)銷給員工的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款--AA 100 貸:銀行存款 100 這樣做分錄對(duì)嗎?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/22 15:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!對(duì)的,分錄就是這樣
2020 10/22 15:59
84784983
2020 10/22 16:02
現(xiàn)在問(wèn)題是老板他有兩個(gè)公司,別外一家公司的員工在這里拿了價(jià)值30元的茶走,到時(shí)候他另外的一家公司轉(zhuǎn)錢過(guò)來(lái),這個(gè)是做內(nèi)賬的,另外一家公司是他自己經(jīng)營(yíng)的,這家公司是和別人合伙的,所以這要分清,然后這個(gè)分錄怎么做?轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢也不走公賬的
宋生老師
2020 10/22 16:04
你好!你先借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30 然后收到錢借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款就好了。
84784983
2020 10/22 16:07
這個(gè)不是主營(yíng)的,做其他業(yè)務(wù)收入可行嗎?
宋生老師
2020 10/22 16:09
你好!可以的,按實(shí)際情況來(lái)就行。
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