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老師,公司成立10年從來沒有賬,現(xiàn)在從10月建賬,但是有個對賬還是截止到8月份,10月份付款的,怎么記賬呢

84785011| 提問時間:2020 10/26 15:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你這個是內(nèi)賬嗎?
2020 10/26 15:20
84785011
2020 10/26 15:22
是的,老師
宋生老師
2020 10/26 15:23
你好!這個應(yīng)該在10月份啟帳前,先盤點公司現(xiàn)有的數(shù)據(jù),然后做一個平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按這個表的金額來確認(rèn)期初數(shù)。 就不會出現(xiàn)你說的情況了。 當(dāng)然,如果你沒有做這個,然后出現(xiàn)你說的情況,應(yīng)該借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款。
84785011
2020 10/26 15:38
假如截止到2020年9月30號余額1萬 每個月對賬一次,10月要支付6萬 借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款6萬嗎
84785011
2020 10/26 15:39
同時借:應(yīng)付賬款。貸:銀行存款6萬
宋生老師
2020 10/26 15:39
你好!你啟帳的時候,都沒有期初數(shù)的嗎
84785011
2020 10/26 15:39
沒有的,公司之前都沒有會計的
宋生老師
2020 10/26 15:40
你好!你重新啟帳也都沒有盤點這些數(shù)據(jù)的? 比如你啟帳的時候,原材料,庫存商品都是0?
84785011
2020 10/26 15:40
我們是代理運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)
84785011
2020 10/26 15:41
我從哪里下手盤點啊 我是問他們要截止9月30號 的所有余額
宋生老師
2020 10/26 15:41
你好!那你這個應(yīng)付的6萬是什么款項
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