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非公司員工,因本公司業(yè)務出差,產生的交通費和住宿費,餐飲費如何入賬?

84784982| 提問時間:2020 11/10 10:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 這種偶然發(fā)生的 可以計入差旅費
2020 11/10 10:40
84784982
2020 11/10 10:41
老師,可以從公賬直接轉給對方嗎?
bamboo老師
2020 11/10 10:44
可以從公賬直接轉給對方
84784982
2020 11/10 10:47
老師,是不是與該人員簽一個合同比較好
bamboo老師
2020 11/10 10:52
可以簽訂協(xié)議 比較妥當
84784982
2020 11/10 10:54
老師,這個協(xié)議要約定些什么呢?有模板嗎?
bamboo老師
2020 11/10 10:56
約定各自的權利與義務 比如做些什么 費用怎么承擔 發(fā)票怎么開具
84784982
2020 11/10 10:57
“企業(yè)為非本企業(yè)員工報銷差旅費用,該項費用如果與本企業(yè)的正常生產經營無關,應確定所得項目征收個人所得稅;該項費用如果屬于企業(yè)的正常生產經營費用,而非支付的個人所得,則不征收個人所得稅?!贝_實本公司的正常生產經營的費用。該怎么證明呢?
bamboo老師
2020 11/10 10:59
比如是去做什么業(yè)務的 這個您應該可以說明的吧
84784982
2020 11/10 11:00
這個可以的。意思是只要證明了確實是本公司的業(yè)務,就可以計入差旅費,稅前扣除,對嗎?
bamboo老師
2020 11/10 11:01
是的 這樣理解正確的
84784982
2020 11/10 11:02
好的,謝謝老師
bamboo老師
2020 11/10 11:04
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