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公司投資47萬(wàn)買入面值50萬(wàn)的承兌,貼現(xiàn)2萬(wàn)元兌出,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
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借:應(yīng)收票據(jù) 50
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-3
貸:銀行存款 47
借:銀行存款 48
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 2
貸:應(yīng)收票據(jù) 50
2020 11/11 15:01
84785008
2020 11/11 15:04
我實(shí)際付款只有47萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn),這樣的話借貸雙方不平
84785008
2020 11/11 15:06
應(yīng)該是借應(yīng)收票據(jù)50萬(wàn),貸銀行存款47萬(wàn),貸財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)
84785008
2020 11/11 15:07
剩余1萬(wàn)元應(yīng)記到貸方那個(gè)科目
bamboo老師
2020 11/11 15:08
您可以仔細(xì)看看我的分錄 最終是平的 沖減了1萬(wàn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785008
2020 11/11 15:13
年底結(jié)轉(zhuǎn)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
bamboo老師
2020 11/11 15:15
不需要年底結(jié)轉(zhuǎn)啊 當(dāng)月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益就好了
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