問(wèn)題已解決

老師,您好,公司一般納稅人商貿(mào),將認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)給抵扣,因?yàn)槎惥忠罂刂贫愗?fù),所以計(jì)劃預(yù)留抵扣100元,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20,銷(xiāo)項(xiàng)500,怎樣做分錄?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/17 23:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
孔令運(yùn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 。 您銷(xiāo)項(xiàng)500,就是確認(rèn)收入時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額; 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出; 待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,借:原材料/成本費(fèi)用等科目, 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款等科目 月末,根據(jù)“銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”算出來(lái)下月應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020 11/17 23:17
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~