問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下內(nèi)賬上建筑預(yù)交的稅款怎么做賬務(wù)處理

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/18 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你內(nèi)賬價(jià)稅合計(jì)做的嗎
2020 11/18 09:33
84785017
2020 11/18 09:52
是的!就是預(yù)交的稅款不知道怎么處理
郭老師
2020 11/18 09:57
借管理費(fèi)用,增值稅城建稅貸,銀行存款。
84785017
2020 11/18 10:04
那我 預(yù)交了又退了的怎么做賬務(wù)處理呢
郭老師
2020 11/18 10:05
你好,借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785017
2020 11/18 10:09
我不可以做到工程施工合同成本直接費(fèi)用里么
郭老師
2020 11/18 10:17
可以 內(nèi)賬可以這么做的
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