問題已解決

我公司購進一臺價值100萬的設備,可以贈送給客戶嗎?若贈送的話增值稅,成本怎么賬務處理?謝謝

84784991| 提問時間:2020 11/30 11:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
可以贈送客戶,如果是贈送的話,需要做視同銷售的分錄。計算繳納增值稅,同時結轉(zhuǎn)成本。 借:銷售費用——業(yè)務宣傳費 貸:其他業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020 11/30 11:58
84784991
2020 11/30 12:02
進項稅額可以抵扣?不是轉(zhuǎn)出嗎?
江老師
2020 11/30 12:03
采購的進項稅額可以抵扣處理。
84784991
2020 11/30 16:41
視同銷售進項稅需要轉(zhuǎn)出的是哪種情況?
江老師
2020 11/30 17:04
視同銷售不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,除非發(fā)票不合規(guī)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~