問題已解決
我公司購進一臺價值100萬的設備,可以贈送給客戶嗎?若贈送的話增值稅,成本怎么賬務處理?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以贈送客戶,如果是贈送的話,需要做視同銷售的分錄。計算繳納增值稅,同時結轉(zhuǎn)成本。
借:銷售費用——業(yè)務宣傳費
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
2020 11/30 11:58
84784991
2020 11/30 12:02
進項稅額可以抵扣?不是轉(zhuǎn)出嗎?
江老師
2020 11/30 12:03
采購的進項稅額可以抵扣處理。
84784991
2020 11/30 16:41
視同銷售進項稅需要轉(zhuǎn)出的是哪種情況?
江老師
2020 11/30 17:04
視同銷售不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,除非發(fā)票不合規(guī)。
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