問題已解決

老師,你好,我們銷售貨物,等到結(jié)賬的時候又給對方優(yōu)惠了一些金額,這個實(shí)際收到的貨款和我賬上對不住,怎么轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款?

84784970| 提問時間:2020 11/30 14:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你們不開紅字發(fā)票嗎,正規(guī)優(yōu)惠不是銷售折舊話,這個開紅字發(fā)票,借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2020 11/30 14:42
84784970
2020 11/30 14:46
沒開發(fā)票,我們是把貨物整體發(fā)給經(jīng)銷商,經(jīng)銷商給我們算錢,如果有客戶要發(fā)票的話,經(jīng)銷商會讓客戶把錢打到我們的對公賬戶上,至于經(jīng)銷商賣的什么產(chǎn)品給客戶,我們也不是很清楚
maize老師
2020 11/30 14:55
。。。。。。。不是吧,客戶把錢打到我們的對公賬戶上 這個是不是你們開發(fā)票給客戶了?正規(guī)是你們給經(jīng)銷商,經(jīng)銷商給客戶開發(fā)票,
84784970
2020 11/30 14:56
是我們給客戶開發(fā)票,經(jīng)銷商讓開什么就開什么,很多時候都是根據(jù)客戶的要求
maize老師
2020 11/30 14:56
你要是只是為平掉,可以轉(zhuǎn) 壞賬,1.計提壞賬時:借:資產(chǎn)減值損失??????? 貸:壞賬準(zhǔn)備 2.實(shí)際發(fā)生壞賬時?借:壞賬準(zhǔn)備??????? 貸:應(yīng)收賬款 小準(zhǔn)則,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)收賬款,要是多收款,借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)外收入,
maize老師
2020 11/30 14:56
這個是虛開發(fā)票了,這個,
84784970
2020 11/30 14:59
我們那個經(jīng)銷商,實(shí)際就是一個代理,就相當(dāng)于我們的業(yè)務(wù)員,或賣給客戶,這有實(shí)際業(yè)務(wù)啊
maize老師
2020 11/30 15:07
我們是把貨物整體發(fā) 客戶才算,這個銷售需要根據(jù)銷售單開發(fā)票 ,不是至于經(jīng)銷商賣的什么產(chǎn)品給客戶,我們也不是很清楚?
maize老師
2020 11/30 15:07
不是客戶說開啥就是開啥,需要按你們實(shí)際交易開具發(fā)票
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