問題已解決

您好,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版建賬之后發(fā)現(xiàn)幾月做賬之后應(yīng)收應(yīng)付往來賬戶很多,可是初始建賬沒有在往來賬戶里登記,現(xiàn)在想改在往來賬戶里,怎么調(diào)整,謝謝

84784979| 提問時(shí)間:2020 12/09 21:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是期初沒有設(shè)置嗎,是不是期初輸入掉了?
2020 12/09 22:02
84784979
2020 12/09 22:43
是初期就沒設(shè)置,初期都放在應(yīng)收應(yīng)付的二級(jí)科目里了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)太多了想改在往來賬戶里,不知道怎么調(diào)整,謝謝
maize老師
2020 12/09 22:50
期初是二級(jí)明細(xì)不對還是就沒有設(shè)置二級(jí)不對借應(yīng)收負(fù)數(shù)借應(yīng)收,調(diào)過來,沒有做話之前不平是不是掛利潤分配未分配利潤下面了?要是這樣姐應(yīng)收貸利潤
maize老師
2020 12/09 22:50
借應(yīng)收貸利潤分配未分配利潤,不好意思手機(jī)打字有字打錯(cuò)了
maize老師
2020 12/09 22:50
期初是二級(jí)明細(xì)不對還是就沒有設(shè)置二級(jí)不對借應(yīng)收負(fù)數(shù)借應(yīng)收,調(diào)過來,沒有做話之前不平是不是掛利潤分配未分配利潤下面了?
84784979
2020 12/10 10:06
您好,老師,我可能表達(dá)的不準(zhǔn)確 ,賬是沒做錯(cuò),我是指的是初期建賬,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版里有一個(gè)往來單位,我沒有把應(yīng)收應(yīng)付單位錄在往來單位里,都掛在應(yīng)收應(yīng)付的二級(jí)科目里,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)太多了,不方便,想改在往來單位里,做賬方便,現(xiàn)在只想問怎么改
maize老師
2020 12/10 10:13
都掛在應(yīng)收應(yīng)付的二級(jí)科目里, 這個(gè)二級(jí)科目不是對應(yīng)往來單位嗎,你二級(jí)科目設(shè)置啥,
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