問題已解決

老師,我們公司把把研發(fā)費(fèi)用做到了管理費(fèi)用里面現(xiàn)在需要把它調(diào)賬到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里面,怎么做賬

84785014| 提問時(shí)間:2020 12/10 11:32
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用
2020 12/10 11:33
84785014
2020 12/10 11:34
直接這么調(diào)賬嗎
思頓喬老師
2020 12/10 11:37
您好,是的,就是這么直接調(diào)。謝謝
思頓喬老師
2020 12/10 12:52
您好,還有什么需要我?guī)湍拿??謝謝!
84785014
2020 12/11 11:20
老師,因?yàn)槲颐吭露冀Y(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用到本年利潤了,我直接這么調(diào)賬的話,那我的管理費(fèi)用的余額不就在貸方了嗎?還是說就這樣不用管,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就已經(jīng)回歸正常了
思頓喬老師
2020 12/11 11:21
您好,對的,不用管,月末結(jié)轉(zhuǎn)自然回歸正常,謝謝!
思頓喬老師
2020 12/11 11:21
您的會計(jì)基礎(chǔ)打的還算是牢靠!
84785014
2020 12/11 11:22
謝謝老師
84785014
2020 12/11 11:22
還在學(xué)習(xí)中
思頓喬老師
2020 12/11 11:24
不客氣的同學(xué),假如覺得可以的話,請給好評,謝謝!
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