問題已解決
老師,我想咨詢一下,新政府會計制度的事業(yè)單位,收到往年的社**回然后直接抵扣往年未交的社保,應該怎么做分錄呢?
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速問速答借,其他應付款
貸,以前年度盈余調(diào)整
2020 12/10 16:52
陳詩晗老師
2020 12/10 16:52
你直接用這個科目進行調(diào)整,那么后面你再抵扣的時候再減少其他應付款。
84785021
2020 12/10 16:57
對了,老師我還有一個小疑問,就是計提的每個月社保是按照當月的計提還是計提下個月的呀
陳詩晗老師
2020 12/10 17:00
當月的計提的呀,你這里是。
84785021
2020 12/10 17:11
因為社保都是當月繳費,所以我是按當月繳的單計提的。然后19年的時候有一個職工調(diào)走但是當月沒有停她的社保所以多交了一個月,但是19年12月份的時候另外一名職工也沒有交社保,所以拖到了現(xiàn)在直接拿19年多交那個月份的社保抵扣12月份的養(yǎng)老,所以這筆我應該怎么入分錄呀?
因為現(xiàn)在期末應付職工薪酬我的余額是在借方的
是我多計提了嗎?但是19年的時候那個月的確是多交了社保
陳詩晗老師
2020 12/10 17:35
如果說你應付職工薪酬的余額是在借方,那么說明你之前是計提少了,而不是多計提。
84785021
2020 12/10 17:39
應該是沒有少計提呀,我那個月是多交了社保計提了的
陳詩晗老師
2020 12/10 17:52
如果說你多交了社保的話,就是你社保計提了沒有。
如果說你社保計提多了,就是繳納少了,他會有貸方余額,但如果說你社保計提少了了,交多了,他會有這方余額。
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