問題已解決

我們是建筑公司。之前有個項目做了暫估成本,分錄是借,主營業(yè)務成本,貸 應付賬款 暫估,現(xiàn)在已經(jīng)這個項目已經(jīng)竣工。我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785046| 提問時間:2020 12/18 09:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。將之前的暫估紅沖,然后按正確的成本 重新結(jié)轉(zhuǎn)處理一個分錄
2020 12/18 09:37
84785046
2020 12/18 09:37
會計分錄怎么做
陳詩晗老師
2020 12/18 09:52
借,主營業(yè)務成本? 負數(shù) 貸,應付賬款 暫估 負數(shù) 借,主營業(yè)務成本? 貸,應付賬款
84785046
2020 12/18 09:54
為什么還有做應付賬款,不是應該沖工程施工嗎
陳詩晗老師
2020 12/18 09:56
你這是之前暫估收票,如果你用了建筑 合同準則? 借,工程施工 合同成本? 貸,應付賬款
84785046
2020 12/18 10:34
可是這樣一來,應付賬款就會越來越多,
陳詩晗老師
2020 12/18 10:35
你這要支付的啊,你難道錢不付嗎
84785046
2020 12/18 10:36
有些是支付的了,有些是做在工程施工里面的時候就已經(jīng)直接掛在應付賬款了面了。
陳詩晗老師
2020 12/18 10:43
你支付就是 借,工程施工? 合同成本? 貸,銀行存款 就是了的
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