問題已解決
老師 我想問下建筑預交的稅完稅憑證上的賬務(wù)處理怎么做?還有該怎么計提
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借應交稅費-預繳增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅貸銀行存款
借稅金及附加貸銀行存款印花稅的
計提借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
借稅金及附加貸應交稅費附加稅
借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅
2020 12/18 15:06
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2020 12/18 15:27
老師我想問下社保費全部由公司承擔,并且這些人沒報個稅,沒做工資,是不是直接計入管理費用?還有高鐵票抵扣的那個是金額是怎么算的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/18 15:29
可以
票面金額/1.09這個是不含稅的
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2020 12/18 15:31
計入管理費用 匯算清繳個人部分需要增嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/18 15:35
你好
對的
需要調(diào)整的
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2020 12/18 15:36
老師票面金額除以1.09后的金額就是可抵扣的對嗎
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2020 12/18 15:37
公司是實實在在的全額承擔的這個社保費也必須調(diào)增嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/18 15:45
你好
是的
是的
是的
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