問題已解決
老師 我們疫苗之前沒有庫(kù)存管理 從9月開始做 8月盤了結(jié)存數(shù)作為起初數(shù) 那么現(xiàn)在我該怎么做賬呢 是要把之前的借 庫(kù)存 貸 費(fèi)用嗎 還是之前的不用管他
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速問速答同學(xué),你好
以實(shí)存數(shù)作為期初的話,不用再調(diào)賬,從9月開始按正常出入庫(kù)處理
2020 12/20 21:02
84784968
2020 12/20 21:05
但是我如果用之前的數(shù)據(jù)做期初 之前是做的費(fèi)用 那我9月入庫(kù)做庫(kù)存 出庫(kù)呢 ?
文靜老師
2020 12/20 21:06
如果用賬面做期初,需要先將賬面調(diào)整為實(shí)際數(shù)
84784968
2020 12/20 21:09
就是8月31日后 剩剩余疫苗結(jié)存872256
84784968
2020 12/20 21:10
然后現(xiàn)在9月的出入庫(kù)情況是這樣的
文靜老師
2020 12/20 21:10
以盤點(diǎn)數(shù)為期初,從9月開始正常庫(kù)存管理,同學(xué)
84784968
2020 12/20 21:11
庫(kù)存在9月新增808591
文靜老師
2020 12/20 21:12
可以這樣處理,同學(xué)
84784968
2020 12/20 21:47
但是我9月出庫(kù) 做賬也做62458.78嗎
文靜老師
2020 12/20 21:52
是的,同學(xué),按你實(shí)際業(yè)務(wù)入賬
84784968
2020 12/20 21:54
什么叫按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬 如果我出庫(kù)做62458.7 那么出庫(kù)的東西有可能在之前已經(jīng)做了費(fèi)用 沒有做庫(kù)存
文靜老師
2020 12/20 22:56
你不是說期初按實(shí)際入賬嗎
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