問(wèn)題已解決

公司買固定資產(chǎn)是公賬轉(zhuǎn)到法人卡,再購(gòu)買的,購(gòu)買時(shí)總款不夠,法人還墊了一部分款購(gòu)買的,這整個(gè)帳怎么記

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/25 15:16
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Kris老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好!公賬轉(zhuǎn)法人先掛往來(lái),之后固定資產(chǎn)購(gòu)置,沖往來(lái),差額支付給往來(lái)就可以了
2020 12/25 15:18
84785011
2020 12/25 15:27
能把分錄寫下吧
84785011
2020 12/25 15:28
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收款
84785011
2020 12/25 15:29
是這樣寫嗎?后面差額支付咋寫
84785011
2020 12/25 15:47
老師,幫忙解答下
Kris老師
2020 12/25 19:43
差額如果能付就是銀行存款,不能就是掛個(gè)人往來(lái)
Kris老師
2020 12/25 19:43
借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款
84785011
2020 12/26 10:48
其他應(yīng)收款明細(xì)科目寫備用金還是別的
Kris老師
2020 12/26 11:10
同學(xué)你好,二級(jí)科目寫人名
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