問題已解決
老師,我們是行政單位, 收到給其他單位墊的以前年度的電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做分錄? 還有一個(gè)收到其他單位多預(yù)交以后年度的電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做分錄?
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速問速答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)收款
預(yù)算會(huì)計(jì)
借,資金結(jié)存
貸,其他收入
2020 12/29 08:57
陳詩晗老師
2020 12/29 08:57
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)付款
預(yù)算會(huì)計(jì)
借,資金結(jié)存
貸,其他收入
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