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老師,我做外賬錄的分錄大部分貸方都是其他應付款--某老板,到月末接轉(zhuǎn)損益是我要做反沖欠老板的錢嗎?
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速問速答同學你好,損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,不是沖減其他應付款--某老板會計科目。
2020 12/29 16:45
84785005
2020 12/29 16:47
噢,老師,那我這個月的貸方其他應付款--某老板需要反沖嗎?
黎老師
2020 12/29 16:51
同學你好,你是因為什么原因要反沖貸方其他應付款--某老板。一般情況下,企業(yè)還錢給貸方其他應付款--某老板,就可以沖平它。
84785005
2020 12/29 16:56
老師那貸方掛其他應付賬款沒有什么問題是嘛?因為做這個外賬我也不是很理解。之前的內(nèi)賬都是老板自己墊支的費用,那我做外賬因為有一些普票,費用票,是沒有銀行流水的,所以我想問問老師我做外賬掛其他應付款--某老板有沒有問題
黎老師
2020 12/29 17:01
同學你好,可以掛老板的賬上。
84785005
2020 12/29 17:01
好的,謝謝老師
黎老師
2020 12/29 17:11
同學你好,不用客氣。
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