問題已解決
我想問一下關(guān)于暫估入庫 問題 庫存商品下要加一個暫估明細嗎 還是本月銷售什么暫估就入該品種,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 就按暫估入庫的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)嗎 我看以前的賬是這樣做的
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速問速答期初庫存無 就是按照實際銷售收入來暫估的 而且連續(xù)暫估幾個月才來發(fā)票 發(fā)票進來的 還不夠 我現(xiàn)在接手需要調(diào)前期的賬不 還是不管他 我現(xiàn)在按自己的做法做 而且來發(fā)票的時候 他直接沖銷應(yīng)付賬款-暫估 沒有沖銷庫存暫估 然后做入庫這筆分錄
2016 09/29 11:38
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2016 09/29 11:43
這個過程我知道 還要調(diào)整相應(yīng)前期暫估的成本以達到成本準確
鄒老師
2016 09/29 11:34
你好,庫存商品根據(jù)商品名稱設(shè)置明細
應(yīng)付賬款下面設(shè)置暫估明細
結(jié)轉(zhuǎn)成本按實際銷售的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2016 09/29 11:39
暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
這個是暫估的一個完整處理過程
鄒老師
2016 09/29 11:44
以前的成本就不用調(diào)整了,這樣工作量可能特別大
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