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老師,本月計提水電費(fèi)應(yīng)該怎么計提?計提的費(fèi)用月末也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785041| 提問時間:2021 01/05 15:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,根據(jù)本月應(yīng)付的水電費(fèi)金額計提,計提的費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2021 01/05 15:09
84785041
2021 01/05 15:16
因?yàn)槲覀兪枪I(yè)企業(yè),所以水電費(fèi)要分?jǐn)傄徊糠莸街圃熨M(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時候要不要把計提的水電費(fèi)也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去
鄒老師
2021 01/05 15:19
你好,需要把計提的水電費(fèi)(制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 的
84785041
2021 01/05 15:24
還有就是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅和銷項稅嗎?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?
鄒老師
2021 01/05 15:28
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785041
2021 01/05 16:07
老師,我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
鄒老師
2021 01/05 16:10
你好,進(jìn)項稅額,銷項稅額分別結(jié)轉(zhuǎn)是這樣處理的?
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