當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,本月計提水電費(fèi)應(yīng)該怎么計提?計提的費(fèi)用月末也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,根據(jù)本月應(yīng)付的水電費(fèi)金額計提,計提的費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2021 01/05 15:09
84785041
2021 01/05 15:16
因?yàn)槲覀兪枪I(yè)企業(yè),所以水電費(fèi)要分?jǐn)傄徊糠莸街圃熨M(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時候要不要把計提的水電費(fèi)也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去
鄒老師
2021 01/05 15:19
你好,需要把計提的水電費(fèi)(制造費(fèi)用)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 的
84785041
2021 01/05 15:24
還有就是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅和銷項稅嗎?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?
鄒老師
2021 01/05 15:28
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785041
2021 01/05 16:07
老師,我這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
鄒老師
2021 01/05 16:10
你好,進(jìn)項稅額,銷項稅額分別結(jié)轉(zhuǎn)是這樣處理的?
閱讀 2093