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老師,開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,沖以前多開的,怎么報(bào)稅?
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速問速答銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票也稱紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開出后,應(yīng)該入賬編制會計(jì)憑證,紅字沖減當(dāng)期收入和應(yīng)交稅金的銷項(xiàng)稅。
當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入。
次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅申報(bào)表(一)收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可(因?yàn)橘~面數(shù)已經(jīng)扣除紅字發(fā)票部分的收入),這時(shí)候銷項(xiàng)稅會自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。
總體來說,只要你的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可。不需要再申報(bào)時(shí)做特殊處理或特殊計(jì)算。
2021 01/07 09:52
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