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請(qǐng)問事業(yè)單位工會(huì)賬年終結(jié)轉(zhuǎn),收入和支出相抵后得出結(jié)余。那么其他應(yīng)付款賬如何處理呢

84784990| 提問時(shí)間:2021 01/08 14:32
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款是屬于你的負(fù)債呀,就是你后面應(yīng)該要支付的這一部分。這個(gè)有余額是正常的,不處理。
2021 01/08 16:29
84784990
2021 01/08 17:03
就體現(xiàn)在年終報(bào)表上不動(dòng)是吧 是不是得單獨(dú)設(shè)立個(gè)往來賬本
陳詩晗老師
2021 01/08 17:23
是的,不調(diào)整,這個(gè)不是必須設(shè)置
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