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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問事業(yè)單位工會(huì)賬年終結(jié)轉(zhuǎn),收入和支出相抵后得出結(jié)余。那么其他應(yīng)付款賬如何處理呢
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速問速答其他應(yīng)付款是屬于你的負(fù)債呀,就是你后面應(yīng)該要支付的這一部分。這個(gè)有余額是正常的,不處理。
2021 01/08 16:29
84784990
2021 01/08 17:03
就體現(xiàn)在年終報(bào)表上不動(dòng)是吧 是不是得單獨(dú)設(shè)立個(gè)往來賬本
陳詩晗老師
2021 01/08 17:23
是的,不調(diào)整,這個(gè)不是必須設(shè)置
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