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金蝶迷你版,年末我是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)還是先點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益以后才又補(bǔ)分錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)呀

84784966| 提問時(shí)間:2021 01/12 19:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。
2021 01/12 19:43
84784966
2021 01/12 19:48
好的,鄒老師,你看我的這個(gè)余額表和明細(xì)表應(yīng)交稅費(fèi)金額對(duì)應(yīng)不起來,如果我要結(jié)轉(zhuǎn)是要按哪個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)呢?還有這個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅在借方有余額我需要調(diào)整嗎?印花稅也是
鄒老師
2021 01/12 19:49
你好,城建稅在借方有余額是沒有計(jì)提導(dǎo)致的嗎? 印花稅不需要計(jì)提,繳納計(jì)入稅金及附加科目,不應(yīng)當(dāng)有余額才是啊
84784966
2021 01/12 19:57
城建稅應(yīng)該是的,那這個(gè)現(xiàn)在要怎么做呀?還有這個(gè)印花稅之前計(jì)提了,正確的分錄是怎么寫呢
鄒老師
2021 01/12 19:58
你好 城建稅沒有計(jì)提就需要補(bǔ)計(jì)提 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 印花稅正確的分錄是 借:稅金及附加—印花稅,貸:銀行存款?
84784966
2021 01/12 20:11
好的,那老師你看我這個(gè)公司結(jié)轉(zhuǎn)損益以后得怎么會(huì)財(cái)務(wù)費(fèi)用主營業(yè)務(wù)收入這些都有余額呀?之前我以為是要先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),所以我把那個(gè)刪除了以后又結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),后來問了你以后我又重新刪了做,結(jié)果就這樣了,我應(yīng)該怎么操作呀
鄒老師
2021 01/12 20:20
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后的財(cái)務(wù)費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)收入這些都有余額,說明你結(jié)轉(zhuǎn)損益的金額有錯(cuò)誤 需要做正確的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄才是的?
84784966
2021 01/12 20:28
金額沒有錯(cuò)誤呢,是我把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除了,重新寫了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄,后來你說要先結(jié)轉(zhuǎn)損益,我又把本年利潤(rùn)的刪除了結(jié)轉(zhuǎn)的損益就變成這樣了
84784966
2021 01/12 20:31
應(yīng)該是我的系統(tǒng)操作錯(cuò)誤導(dǎo)致的,這種我應(yīng)該要怎么改過來
鄒老師
2021 01/12 20:56
你好,做出正確的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄,使得損益類科目余額結(jié)成0就是了?
84784966
2021 01/13 04:33
那我這個(gè)是不是要結(jié)賬以后在做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),還是先結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2021 01/13 08:13
你好,先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后做年底結(jié)賬處理?
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