問題已解決
老師,發(fā)票的抵扣聯(lián)當(dāng)月已做抵扣,但是記賬聯(lián)卻在下月才記賬。針對進(jìn)項稅的問題,該怎么計賬呢?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款。
2021 01/13 10:13
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老師,發(fā)票的抵扣聯(lián)當(dāng)月已做抵扣,但是記賬聯(lián)卻在下月才記賬。針對進(jìn)項稅的問題,該怎么計賬呢?
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