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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司剛成立,對(duì)公賬戶沒(méi)有錢,老板報(bào)銷發(fā)票費(fèi)用怎樣做分錄,比如辦公用品
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速問(wèn)速答借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
2021 01/15 10:26
84784971
2021 01/15 11:26
借 管理費(fèi)用- 辦公用品? 80.00
貸 其他應(yīng)付款? -張三? ? ? ? 80.00
張三提現(xiàn)200元
借 現(xiàn)金 200
貸銀行存款 200
沖其他應(yīng)付款分錄怎么做?
84784971
2021 01/15 11:29
還要做張三其他應(yīng)收款科目,其他應(yīng)付款怎么沖賬?
辜老師
2021 01/15 12:16
你付款的時(shí)候,就是沖減其他應(yīng)付款
84784971
2021 01/15 12:21
借 管理費(fèi)用- 辦公用品? 80.00 貸 其他應(yīng)付款? -張三? ? ? ? 80.00 張三提現(xiàn)200元 借 現(xiàn)金 200 貸銀行存款 200 沖其他應(yīng)付款分錄怎么做?
84784971
2021 01/15 12:21
對(duì)應(yīng)科目是什么?
84784971
2021 01/15 12:26
就是說(shuō)張三(老板)給了一張80元單據(jù),我做了管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款。之后張三(老板)提現(xiàn)記了200元現(xiàn)金和銀行存款,沖其他應(yīng)收款對(duì)應(yīng)科目是什么?剩下120元不是還要記其他應(yīng)收款嗎?這一系列分錄老師能寫一下嗎?謝謝
辜老師
2021 01/15 12:29
借管理費(fèi)用80
貸,其他應(yīng)付款80
借,其他應(yīng)付款80
其他應(yīng)收款120
貸,現(xiàn)金200
84784971
2021 01/15 12:30
銀行存款呢?
辜老師
2021 01/15 12:30
借,現(xiàn)金200
貸,銀行存款200
84784971
2021 01/15 12:36
上面分錄借貸不平啊
84784971
2021 01/15 12:37
就是說(shuō)張三(老板)給了一張80元單據(jù),我做了管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款。之后張三(老板)提現(xiàn)記了200元現(xiàn)金和銀行存款,沖其他應(yīng)付款對(duì)應(yīng)科目是什么?剩下120元不是還要記其他應(yīng)收款嗎?這一系列完整分錄
84784971
2021 01/15 12:41
先記憑證借,現(xiàn)金200 貸,銀行存款200
再記? 借管理費(fèi)用80貸其他應(yīng)付款80 借其他應(yīng)付款80其他應(yīng)收款120貸現(xiàn)金200
是這樣嗎
辜老師
2021 01/15 13:45
是的,是這樣賬務(wù)處理的
84784971
2021 01/15 14:42
提現(xiàn)備注可以寫備用金,工資,差旅費(fèi),可以寫借款嗎?
辜老師
2021 01/15 14:42
提現(xiàn)備注可以寫備用金
84784971
2021 01/15 16:04
對(duì)公帳戶提現(xiàn)可以寫借款嗎?
辜老師
2021 01/15 16:16
提現(xiàn)不能寫為借款的
84784971
2021 01/15 17:21
那一直都寫備用金嗎?
辜老師
2021 01/15 17:46
是的,體現(xiàn)都是備用金
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