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老師,應(yīng)收帳款貸方有余額,發(fā)票沒(méi)開(kāi)給對(duì)方,怎么調(diào)平

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/15 19:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有把貨物銷售給對(duì)方嗎?今后會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎?
2021 01/15 19:59
84785016
2021 01/15 20:11
不會(huì)再開(kāi)發(fā)票了
84785016
2021 01/15 20:13
老師,一個(gè)是電費(fèi),另一個(gè)是貨物,都不補(bǔ)開(kāi)發(fā)票了,還有一個(gè)已經(jīng)有幾年了,也不補(bǔ)開(kāi)了
鄒老師
2021 01/15 20:15
你好,那就需要做無(wú)票收入處理才是的?
84785016
2021 01/15 20:19
老師,無(wú)票收入怎么做呢,上面那幾個(gè)分錄是5、6月份發(fā)生的,我該怎么做才能調(diào)整
鄒老師
2021 01/15 20:20
你好 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785016
2021 01/15 20:22
老師,那我前面做的分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 要沖掉重做嗎
84785016
2021 01/15 20:24
就是需不需要把“應(yīng)收帳款”沖掉改成“預(yù)收賬款”
鄒老師
2021 01/15 20:24
你好,前面做的分錄,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 那現(xiàn)在的分錄就是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785016
2021 01/15 20:26
老師,這個(gè)分錄有發(fā)票的前提下做的,但我現(xiàn)在沒(méi)發(fā)票,那怎么做呢,
鄒老師
2021 01/15 20:28
你好,確定不開(kāi)具發(fā)票,就做無(wú)票 收入分錄啊 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785016
2021 01/15 20:30
老師,這個(gè)無(wú)票收入分錄可以做嗎,會(huì)計(jì)做賬不是都要有原始單據(jù)嗎
鄒老師
2021 01/15 20:31
你好,都已經(jīng)確定了不會(huì)開(kāi)具發(fā)票,就可以做無(wú)票收入處理的 可以用送貨單作為這個(gè)分錄的附件?
84785016
2021 01/15 20:35
老師,要不我把這個(gè)借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 分錄紅紅,重新做借:銀行存款 ?貸:其他應(yīng)收款 這樣可以嗎
鄒老師
2021 01/15 20:36
你好,你這個(gè)不是預(yù)收的貨款嗎?
84785016
2021 01/15 20:43
老師,這是電費(fèi)款
鄒老師
2021 01/15 20:45
你好,既然是電費(fèi),那應(yīng)當(dāng)是支出,你單位是什么情況還計(jì)入了應(yīng)收賬款貸方核算呢??
84785016
2021 01/15 20:46
老師,電費(fèi)是轉(zhuǎn)銷的
鄒老師
2021 01/15 20:47
你好,電費(fèi)是轉(zhuǎn)銷的,這里的轉(zhuǎn)銷是什么意思呢?能舉例說(shuō)明一下嗎?
84785016
2021 01/15 20:49
老師,對(duì)方向我單位租廠房,電費(fèi)也我單位先交,然后我單位開(kāi)電費(fèi)發(fā)票給對(duì)方
鄒老師
2021 01/15 20:50
你好,這個(gè)過(guò)程有電費(fèi)差價(jià)嗎??
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