問題已解決

老師其它應付款是期末余額是負數(shù)要調(diào)至其應收款,這個如何調(diào)整啊

84785042| 提問時間:2021 01/16 11:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借:其他應收款? ?其他應付款(負數(shù))
2021 01/16 11:37
84785042
2021 01/16 11:42
如果我直接在報表調(diào),如何調(diào),我把其它應付款調(diào)至其它應收款,其它應收款增加了,其它應付款為0,未分配利潤不變,變所有者權(quán)益對嗎??
小云老師
2021 01/16 11:44
直接在報表調(diào)就是把其它應付款調(diào)至其它應收款,其它應收款增加了,其它應付款為0
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~