問題已解決

老師好,公戶轉(zhuǎn)法人私戶,在由法人支付施工費,我付款時備注的是差旅費,該怎么入賬呢?

84785001| 提問時間:2021 01/18 15:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!你備注應該是支付預支款。
2021 01/18 15:05
84785001
2021 01/18 15:08
已經(jīng)備注了差旅費怎么辦呢?老師
韋老師
2021 01/18 15:15
沒有關(guān)系的,你們做賬按照預支款做就好。
84785001
2021 01/18 15:16
具體怎么做呢
韋老師
2021 01/18 15:22
借:其他應收款-法人 貸:銀行存款
84785001
2021 01/18 15:24
這個是要付施工費的,以后收不回來的
韋老師
2021 01/18 15:27
請問有發(fā)票回來吧
84785001
2021 01/18 15:41
老師,沒有呢?
韋老師
2021 01/18 15:52
沒有發(fā)票實際發(fā)生了也可以做賬的就是不可以稅前扣除
84785001
2021 01/18 15:53
老師,要怎么做呢
韋老師
2021 01/18 15:55
借:工程施工-合同成本-施工費 貸:其他應付款-法人
84785001
2021 01/18 16:30
老師,要做兩個分錄是嗎
84785001
2021 01/18 16:31
一個應收,一個應付?
韋老師
2021 01/18 16:37
不是,預支是其他應收款支付的時候這樣做分錄 借:工程施工-合同成本-施工費 貸:其他應收款-法人
84785001
2021 01/18 16:38
付給工人之后呢?
84785001
2021 01/18 16:41
后面我這個賬怎么平呢?
韋老師
2021 01/18 16:45
這就是付給工人的工資分錄啊 借:工程施工-合同成本-施工費 貸:其他應收款-法人
84785001
2021 01/18 16:47
那我付出去之后收不回來了,這個賬怎么平呢?
韋老師
2021 01/18 17:02
法人支付工資沖減其他應收款沖平就可以啦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~