問(wèn)題已解決

實(shí)收資本繳納印花稅,應(yīng)稅憑證名稱(chēng)選哪個(gè)?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/19 16:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,選擇資金賬簿那個(gè)選項(xiàng)
2021 01/19 16:46
84784987
2021 01/19 16:51
增值稅年末清零怎么操作,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),金額呢? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目,是不是也要轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交在增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目?
東老師
2021 01/19 16:54
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784987
2021 01/19 16:55
除了進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn),其他的都不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
84784987
2021 01/19 16:57
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目 不用結(jié)轉(zhuǎn)? 進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)的金額是 所有的進(jìn)項(xiàng)稅額 還是認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額呢
東老師
2021 01/19 16:59
進(jìn)項(xiàng)稅額是實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也是需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784987
2021 01/19 17:02
一般納稅人公司進(jìn)了一批貨,當(dāng)初要不到發(fā)票了,所以按照暫估做了入庫(kù),后面銷(xiāo)售出去按早暫估入庫(kù)做了成本結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)果12月份收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的一部分專(zhuān)票,還有一部分發(fā)票要跨年后面才能收到發(fā)票了,我現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)的成本里部分是收到發(fā)票的貨部分是暫時(shí)沒(méi)收到發(fā)票的貨,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整?
東老師
2021 01/19 17:15
不用調(diào)整,如果能在匯算清繳前取得發(fā)票的話(huà),直接附到后面就行
84784987
2021 01/19 17:26
但我 當(dāng)時(shí)以為沒(méi)有發(fā)票,出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)是按照價(jià)稅合計(jì)做的成本,后面取得的是專(zhuān)票啊,一般納稅企業(yè)可以抵扣的,那我前期數(shù)字不就和實(shí)際有差距,有問(wèn)題了嗎
東老師
2021 01/19 17:32
那你就這么做,把暫估的調(diào)整一下,按照不含稅金額計(jì)算,然后等發(fā)票來(lái)了附到后面
84784987
2021 01/19 17:39
那之前成本結(jié)轉(zhuǎn)的呢,當(dāng)時(shí)全部按沒(méi)發(fā)票的價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在問(wèn)題是,結(jié)轉(zhuǎn)的商品中部分收到發(fā)票了,部分沒(méi)有收到發(fā)票。。
84784987
2021 01/19 17:46
老師,當(dāng)時(shí)的暫估發(fā)票調(diào)整為實(shí)際的很好操作 我現(xiàn)在糾結(jié)的是,之前出售的這批產(chǎn)品中,一部分現(xiàn)在有收到專(zhuān)票發(fā)票,一部分暫沒(méi)收到發(fā)票,我之前做好了的成本結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么調(diào)整才是合適的,我該怎么做呢?
東老師
2021 01/19 17:47
你就按照有發(fā)票那樣調(diào)整,按照不含稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,等發(fā)票來(lái)了附到后面,只要發(fā)票能在匯算清繳之前取得就行
84784987
2021 01/19 17:48
抱歉,老師如果萬(wàn)一匯算清繳前拿不到呢
東老師
2021 01/19 17:49
如果拿不到那你匯算清繳的時(shí)候只能將這部分沒(méi)有發(fā)票的調(diào)增了
84784987
2021 01/19 17:50
調(diào)增的會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)的,我還沒(méi)有做過(guò)匯算清繳,謝謝老師了
東老師
2021 01/19 17:51
調(diào)增不用做會(huì)計(jì)分錄,只是稅會(huì)差異稅法不允許無(wú)票成本在稅前扣除,所才需要納稅調(diào)增。
84784987
2021 01/19 17:52
那如果發(fā)票后面拿不到了或者很久很久之后了,會(huì)計(jì)分錄不做的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)科目不會(huì)存在誤差嗎和實(shí)際
東老師
2021 01/19 17:55
不會(huì)的,你賬上最后肯定是按照調(diào)整以后的利潤(rùn)計(jì)提所得稅的,會(huì)和申報(bào)表上的一致的,這個(gè)差異只是在稅法不允許無(wú)票稅前扣除,而這些無(wú)票又確實(shí)是企業(yè)實(shí)際支出
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