問題已解決

請問我2020年度所有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該進(jìn)行加計(jì)扣除的,我沒有加計(jì)抵減,那我可以在年終匯算清繳的時(shí)候一次性將所有加計(jì)抵減的全部抵減了嗎?

84785007| 提問時(shí)間:2021 01/20 09:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
加計(jì)抵減是調(diào)增值稅這個(gè),不是調(diào)所得稅,增值稅沒有匯算清繳,
2021 01/20 09:18
84785007
2021 01/20 09:19
哦哦哦,有什么辦法補(bǔ)救呢?
maize老師
2021 01/20 09:31
你這個(gè)去更正之前申報(bào),這個(gè)增值稅,你們稅局沒有通知嗎,我看學(xué)員截圖是有稅局通知有加計(jì)抵減沒有享受,說叫學(xué)員那邊更正之前增值稅申報(bào)這個(gè),做加計(jì)抵減聲明這樣,
84785007
2021 01/20 09:41
老師,還有個(gè)問題困擾我,我們是一般納稅人,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,最終科目余額表上面顯示的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅的余額之間有什么聯(lián)系?比如這個(gè)要等于那個(gè),或者余額要為0?
maize老師
2021 01/20 09:48
銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)為0 ,認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,
84785007
2021 01/20 10:28
好的,謝謝老師
maize老師
2021 01/20 10:34
好我先 回復(fù)別的需要了,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方不需要再結(jié)轉(zhuǎn),表示是留底稅額,
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