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跨年紅沖收入發(fā)票,應該怎么做賬?

84784998| 提問時間:2021 02/02 19:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款或者應收賬款 。 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸 以前年度損益調(diào)整 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2021 02/02 19:38
84784998
2021 02/02 19:50
建筑勞務公司,沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦?
meizi老師
2021 02/02 19:53
你好沒有的話 走利潤分配 -未分配利潤直接叢? ?
84784998
2021 02/02 20:16
我如果增加以前年度損益調(diào)整科目,做賬的時候,借以前年度損益調(diào)整 是正數(shù)還是負數(shù)?
meizi老師
2021 02/02 20:16
?你好 你小企業(yè)會計準則的話 是沒有以前年度損益調(diào)整科目的。 你添加也加不了的??
84784998
2021 02/02 20:20
我可以添加的!做賬的時候是紅字還是藍字?
84784998
2021 02/02 20:25
如果以紅字發(fā)票計入以前年度損益調(diào)整之后,重開的藍字正確發(fā)票又該怎么做賬?
meizi老師
2021 02/02 20:29
你好? ?做正數(shù)的? 借方做正數(shù)金額??
84784998
2021 02/02 20:35
那重開的正確的藍字收入發(fā)票呢?又怎么做賬?
meizi老師
2021 02/03 08:44
?你好? ?也是做正數(shù)金額的? ? 借應收賬款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅?
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