问题已解决
老師,我上個月已經(jīng)報了第四季度企業(yè)所得稅財務(wù)報表,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了,有些費用我沒做進去,如果我改了第四季度利潤表要比之前報的利潤總額低,那就變成之前第四季度多交企業(yè)所得稅了,那往后在報年度匯算清繳的時候是不是多繳的部分能抵?還是只能申請第四季度多繳的部分退稅?
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老師,我上個月已經(jīng)報了第四季度企業(yè)所得稅財務(wù)報表,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了,有些費用我沒做進去,如果我改了第四季度利潤表要比之前報的利潤總額低,那就變成之前第四季度多交企業(yè)所得稅了,那往后在報年度匯算清繳的時候是不是多繳的部分能抵?還是只能申請第四季度多繳的部分退稅?