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福利費發(fā)票認證后做進項轉(zhuǎn)出怎么做分錄?

84784967| 提問時間:2021 02/18 14:10
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職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
新年好,福利費發(fā)票認證后做進項轉(zhuǎn)出的分錄是 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021 02/18 14:10
84784967
2021 02/18 14:20
老師新年好,不是特別明白,認證時怎么做呢?是不是少一步呢?
鄒老師
2021 02/18 14:25
你好,認證的時候 借:管理費用等科目 ??, ????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 轉(zhuǎn)出的時候 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84784967
2021 02/18 15:34
為什么沒有貸銀行存款或庫存現(xiàn)金呢?
鄒老師
2021 02/18 15:35
你好,轉(zhuǎn)出的進項稅額款項有通過銀行扣繳了嗎?
84784967
2021 02/18 15:37
買月餅開的發(fā)票不含稅發(fā)票5000元通過銀行支付
84784967
2021 02/18 15:38
不太明白您問的意思
鄒老師
2021 02/18 15:38
你好,認證的時候 借:管理費用等科目 ??, ????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出的時候 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84784967
2021 02/18 15:46
進項稅轉(zhuǎn)出為什么費用又重復(fù)計入了呢?
鄒老師
2021 02/18 15:47
你好,因為之前費用是不含稅金額入賬,后面進項稅額不能抵扣了,就需要增加費用入賬金額?
84784967
2021 02/18 15:51
麻煩您把數(shù)寫一下,我會看的更清楚,不含稅金額1000,稅額130
鄒老師
2021 02/18 15:52
你好,認證的時候 借:管理費用等科目 1000? , ????應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)130,??貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費1130 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費1130,貸:銀行存款1130 轉(zhuǎn)出的時候 借:管理費用等科目 130? , ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費?130 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費?130 , ????貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?130 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?130,?貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅?130 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 ?130,?貸:銀行存款?130
84784967
2021 02/18 16:04
平時沒有計提福利費,是不是不用應(yīng)付職工薪酬科目也行???轉(zhuǎn)出時借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
鄒老師
2021 02/18 16:04
你好,個人建議是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算。
84784967
2021 02/18 16:05
好的,明白,謝謝您
鄒老師
2021 02/18 16:06
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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