問題已解決

老師,去年11月份有一筆收入因未開票做預(yù)收賬款,12月開出發(fā)票但忘記做賬了,一月份申報增值稅稅款時已申報這筆稅,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這張發(fā)票的分錄呢?

84784972| 提問時間:2021 02/24 14:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
需要補12月賬上,參與這個20年匯算清繳,借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
2021 02/24 14:19
84784972
2021 02/24 14:23
不需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
maize老師
2021 02/24 14:36
你這個對應(yīng)收入少做,增值稅又申報,你做2021年這個會影響風險提示,我叫你補是20年賬上所以不做以前年度損益調(diào)整,
84784972
2021 02/24 14:48
要反結(jié)轉(zhuǎn)到12月,再做上這筆帳嗎?
maize老師
2021 02/24 14:58
是,我建議這樣處理,是的,
maize老師
2021 02/24 14:58
反結(jié)賬補12月賬上這個少做,
maize老師
2021 02/24 14:59
年報和季報可以不一樣,你這個年報可以按補之后去做可以
84784972
2021 02/24 15:05
好的,謝謝老師!
maize老師
2021 02/24 15:15
好的,我先回復(fù)別的學員吶。
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