問(wèn)題已解決

老師,我們餐廳現(xiàn)在要以我們公司子公司名義成立,但是在二月份已經(jīng)產(chǎn)生了收支了,款項(xiàng)都是經(jīng)過(guò)公司賬戶進(jìn)出的,現(xiàn)在我做二月份的賬該怎么做,賬先分開(kāi)做嗎?還是等營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦下來(lái)了再做

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2021 03/06 07:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 不需要先做賬 因?yàn)槭亲吣腹镜馁~戶 子公司成立以后掛往來(lái)就行
2021 03/06 07:51
84785009
2021 03/06 08:02
那母公司分錄怎么寫(xiě)啊
鐘存老師
2021 03/06 09:22
借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
84785009
2021 03/06 12:40
能不掛往來(lái),因?yàn)楝F(xiàn)在收支都是走母公司的賬,等子公司成立后再調(diào)撥給子公司
鐘存老師
2021 03/06 13:04
發(fā)票開(kāi)給母公司的話 母公司直接如資產(chǎn) 后期走資產(chǎn)調(diào)撥的分錄
84785009
2021 03/06 13:13
調(diào)撥的分錄怎么寫(xiě)
鐘存老師
2021 03/06 13:21
按照銷售的會(huì)計(jì)分錄走 借:其他應(yīng)收款/銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料等
84785009
2021 03/06 13:53
我不明白這個(gè)分錄是什么意思
鐘存老師
2021 03/06 17:25
就是按照銷售的會(huì)計(jì)分錄做
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~