問題已解決
未分配利潤根據(jù)什么數(shù)據(jù)填啊
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您好
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+本年凈利潤-本期計提盈余公積-分配股利
2021 03/09 15:30
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2021 03/09 15:34
我這個工作一底怎么應(yīng)付職工薪酬這里沒數(shù)據(jù)了啊,就是說我這一個月就發(fā)生了這一筆工資底了之后應(yīng)付就沒數(shù)據(jù)了
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2021 03/09 15:35
但我資產(chǎn)負債表左右兩邊還是相等的
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2021 03/09 15:36
計提后發(fā)放了 就么有了 應(yīng)付職工薪酬科目余額
左右兩邊是相等的 但是公司債權(quán)債務(wù)體現(xiàn)的不真實
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2021 03/09 15:39
那我要怎么調(diào)整才真實際
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2021 03/09 15:40
可以把資產(chǎn)負債表截圖看看嗎
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2021 03/09 15:42
幫忙看看哪里有問題謝謝
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2021 03/09 15:43
不可以一次性截圖一整張表嗎
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2021 03/09 15:46
一起看不了數(shù)據(jù)啊,表格不是很忙嗎?一起數(shù)據(jù)不全
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2021 03/09 15:48
您固定資產(chǎn)沒有計提折舊嗎
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2021 03/09 15:50
不是第一個月不用折舊嗎?剛成立
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2021 03/09 15:51
公司沒有籌建期么
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2021 03/09 15:57
什么籌建期呢?之前沒有財務(wù),一來就一筆流水賬然后讓我出財報
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2021 03/09 16:11
就是成立就開始直接生產(chǎn)經(jīng)營
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2021 03/09 16:12
是的,是銷售貨品,不用生產(chǎn),有點像第三方
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2021 03/09 16:14
那這樣的報表沒什么問題
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2021 03/09 16:16
那我購買的電腦辦公桌除折舊外什么情況要記減值準備
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2021 03/09 16:17
一般單位不需要記減值準備的
固定資產(chǎn)發(fā)生損壞、技術(shù)陳舊或者其他經(jīng)濟原因,導致其可收回金額低于其賬面價值,這種情況稱之為固定資產(chǎn)減值。
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2021 03/09 16:17
你剛剛說體現(xiàn)不了債權(quán)怎么理解
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2021 03/09 16:18
記折舊就可以是嗎
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2021 03/09 16:18
前面以為您的問題是另外一個同學提問的應(yīng)收賬款期末數(shù)是負數(shù)? 回復(fù)錯地方了
抱歉 對不起
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