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老師,付給外帳會計的做帳費應該怎么寫會計分錄

84784954| 提問時間:2021 03/09 20:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用辦公費貸銀行存款
2021 03/09 20:13
84784954
2021 03/09 20:18
為什么不是貸其它 應付款
郭老師
2021 03/09 20:18
你好 你們不是付款了
84784954
2021 03/09 20:19
哦,明白了,付款了就不能寫其他應付款了哈
郭老師
2021 03/09 20:21
是的 直接做費用的
84784954
2021 03/09 20:33
老師,我還有個問題想問您,我問了幾個人了,都不是很理想,問題有點長。上個月我們老板支付了一筆材料款,做的會計分錄是借原材料,貸現(xiàn)金。這個月報銷給他了,然后有幾筆費用累計起來是439706元,這筆款算老板借給公司的,要算利息的。但是要把上月買原料的那筆款項減掉才是439706元,我這個要怎么做會計分錄才行
郭老師
2021 03/09 20:39
你好,你上個月應該是借原材料貸其他應付款,然后你支付給他的時候借其他應付款貸銀行存款 額外支付的利息,借財務費用貸銀行存款。
84784954
2021 03/09 20:45
他借給公司的借現(xiàn)金439706,貸短期借款439706元是吧,然后要把這筆原材料款減掉才是439706,上個月的會計分錄寫得不對,他寫的是借原材料,貨現(xiàn)金,我現(xiàn)在要怎么沖減呢,我說明白了嗎這個關系
郭老師
2021 03/09 20:46
你好,43萬的現(xiàn)金,這個不現(xiàn)實,太大了,這個不能走現(xiàn)金,借個人的錢應該用其他應付款,也不用短期借款。
郭老師
2021 03/09 20:47
當時他是直接支付給對方,還是給你們單位。
84784954
2021 03/09 20:54
那43萬的會計分錄我應該怎么寫
84784954
2021 03/09 20:55
當時他是直接支付給對方的,然后廠里給他報銷了
郭老師
2021 03/09 20:56
具體的都有,哪些業(yè)務不包含這個原材料是嗎。
84784954
2021 03/09 20:59
43萬多的借款必須要減掉這筆原材料的款項才是43萬多的,減掉之后的款項439706才是他借給公司的,所以這幾筆會計分錄我要怎么寫,怎么沖減才合適
郭老師
2021 03/09 21:03
如果是管理費用,借管理費用貸其他應付款73萬。
郭老師
2021 03/09 21:03
剛才打錯了,借管理費用,貸其他應付款43萬。
84784954
2021 03/09 21:10
這個圖片您看下,前面老板支付的這些筆費用,一定要扣減那四筆,最后的總金額才是439706,這才能算他借給公司的,而扣減的那四筆,上個月己經(jīng)做帳了,而且這4筆款己經(jīng)報銷給老板了,您說這帳怎么做合適,下面那圖片是上月做的會計分錄
郭老師
2021 03/09 21:15
上個月之前其他應付款余額多少
84784954
2021 03/09 21:20
去年11月份才開的廠,前面的會計只做了11-12月份的帳,資料負債表里其他應付款是-2019,而且最開始老板投入股本4741150,她做的分錄是借現(xiàn)金4741150,貸短期借款341150,實收資本4400000,這樣寫對嗎
郭老師
2021 03/09 21:21
那你這個錢你們老板需要還回去嗎?
郭老師
2021 03/09 21:22
就要還回去,你把你的短期借款和實收資本都結(jié)轉(zhuǎn)到其他應付款。
84784954
2021 03/09 21:25
工廠是兩個老板合伙投資的,預計5年回來,借款是要計利息,然后還給他的,實收資本應該不會還了吧,老師,我是不是跟你沒有提問的機會了,怎么辦,跟別人說不清楚,如果不能再跟你提問了,我要怎么聯(lián)系你
郭老師
2021 03/09 21:30
實收資本這個錢是不會還回去的,只有做其他應付款才可以。
郭老師
2021 03/09 21:30
你重新提問一個,然后艾特我不要寫問題。 @郭老師 只需要打這幾個字就可以。
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