問題已解決

我想問一下預(yù)存電費(fèi),導(dǎo)致預(yù)存的錢和實(shí)際發(fā)票的錢數(shù)不一致怎么做賬?

84784992| 提問時(shí)間:2021 03/10 16:13
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好!預(yù)存的話? 先 借:預(yù)付賬款 ? ? 貸:銀行存款 收到發(fā)票 ?借:管理費(fèi)用 ? ? ?貸:預(yù)付賬款 沒有抵扣掉的預(yù)付賬款? ? 留待以后抵扣哦
2021 03/10 16:15
84784992
2021 03/10 16:26
不想設(shè)置預(yù)付賬款電費(fèi)科目,有別的處理方式么
許老師
2021 03/10 16:26
不用預(yù)付賬款? ? 可以用其他應(yīng)收款的呀
84784992
2021 03/10 16:30
可以直接出銀行存款,零錢出庫(kù)存現(xiàn)金么
許老師
2021 03/10 16:31
你這樣處理的話? ? ?到時(shí)候? ?企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金 和賬務(wù)對(duì)不上呀
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