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計提所做的會計分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。支付時為什么會計分錄是借:管理費用,貸:銀行存款?而不是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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同一筆費用的話
支付時應(yīng)該是
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
2021 03/10 21:10
84785001
2021 03/10 21:25
計提和實際支付的費用不一樣,計提時是估的一個數(shù),實際支付時又是一個數(shù),
bamboo老師
2021 03/10 21:26
那請問是同一項費用 只是金額不一樣么?
84785001
2021 03/10 21:28
同一項費用該怎么做分錄,不是同一項費用又該怎么做分錄呢?剛接觸這一行的工作,懵的。
bamboo老師
2021 03/10 21:30
同一項費用
借 管理費用 差額部分
借 其他應(yīng)付款
貸 銀行存款
不是同一筆業(yè)務(wù) 就可以收到發(fā)票直接寫分錄
借 管理費用
貸 銀行存款
84785001
2021 03/10 21:32
不是同一筆費用時,借方寫管理費用是什么意思?
bamboo老師
2021 03/10 21:38
就是把差額的費用金額補入啊
84785001
2021 03/10 21:44
補是同一筆費用補,借:管理費用,其他應(yīng)付款,我問的事不是同一筆費用時,借方寫管理費用是什么意思?
bamboo老師
2021 03/10 21:45
不是同一筆 就是新業(yè)務(wù)啊 正常計入管理費用科目可以的啊
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