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您好老師!我去年做了一筆應(yīng)該是 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 結(jié)果我做錯(cuò)了,做成借|:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金了,請(qǐng)問今年我該怎么調(diào)整。

84784984| 提問時(shí)間:2021 03/20 08:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:應(yīng)收賬款 借方藍(lán)字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2021 03/20 08:36
84784984
2021 03/20 08:43
我是去年損益多計(jì)了,損益減少是不是利潤就增加了?
bamboo老師
2021 03/20 08:46
是的?損益減少是利潤就增加
84784984
2021 03/20 08:54
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2021 03/20 09:01
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