问题已解决
老師,我們公司的庫存商品發(fā)出去了,但是沒開發(fā)票,那么我做賬是:借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 ,但現(xiàn)在有個問題,就是我是按發(fā)出去的價格做的(發(fā)出去的價格肯肯定要高點嘛),所以現(xiàn)在庫存商品的余額是在貸方了。是不是哪里出問題了
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按成本價格結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品價格?????怎么做?。咳纾何覀兊馁忂M發(fā)票是2240.發(fā)出去是3470(我們開出發(fā)貨單是3470),應該怎么做呢?
2016 11/01 09:48
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2016 11/01 09:56
意思是說按進價做賬,借:發(fā)出商品2240 貸:庫存商品2240么??????那如果后期我開了發(fā)票之后呢?分錄應該怎么做呢老師?由于本人比較笨,所以問題比較多。謝謝老師了,
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 11/01 09:32
您好,發(fā)出去的時候,您應該按庫存商品的成本價格,從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品科目的。您按高的價格那就不對了。
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王雁鳴老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 11/01 09:54
您好,是的,按成本價格結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品價格,如:購進發(fā)票是2240.,轉(zhuǎn)入發(fā)出商品也是按2240。發(fā)出去是3470(我們開出發(fā)貨單是3470)要備查記錄。
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2016 11/01 10:00
您好,是的,開發(fā)票后,按發(fā)票開票金額,借:銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項。同時按成本價結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品成本,借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品
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