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老師請問購買稅控服務費,如果開的專票全額抵減了,并且,還做進項抵扣了都低增值稅了,這個怎么辦

84784968| 提問時間:2021 03/22 22:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 可以把抵扣的做進項稅額轉出 然后全額抵扣
2021 03/22 22:20
84784968
2021 03/22 22:22
我在12月份的時候,我做的全額抵扣,并且開的這個進項票也抵扣了,我等于是重復了,我再2021年在做進項稅轉出可以嗎?
bamboo老師
2021 03/22 22:23
2021年在做進項稅轉出可以
84784968
2021 03/22 22:25
我的賬上做進項稅轉出,那申報表上也做進項稅轉出嗎?
bamboo老師
2021 03/22 22:26
是的 賬上做進項稅轉出,申報表上也做進項稅轉出
84784968
2021 03/22 22:28
那我12月份申報的增值稅不用更正報表,我從今年2021年的4月份的時候我做個進項稅轉出就可以是吧老師
bamboo老師
2021 03/22 22:28
可以按您說的這樣處理
84784968
2021 03/22 22:47
這樣存在風險嗎?
bamboo老師
2021 03/22 22:49
金額不大 錯誤操作改正 沒事的
84784968
2021 03/22 22:52
這個會有滯納金吧
bamboo老師
2021 03/22 22:53
滯納金?您全額抵減的時間延遲了 怎么會有滯納金
84784968
2021 03/22 22:55
沒有延遲啊,我當月收到票后,做進項認證抵扣了,并且同時做了全額抵減了,這樣重復了
bamboo老師
2021 03/22 22:56
金額不大 按日萬分之五 都不好計算啊 服務費進項稅額一點點
84784968
2021 03/22 22:59
哪像我這樣的還用做報表更正嗎?老師
bamboo老師
2021 03/22 23:06
您下期做進項稅額轉出就好了
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