問題已解決

我公司去年收到政府資金做分錄如下,借:銀行存款10000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款10000.形成固定資產(chǎn)時(shí)借:固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款. 借:專項(xiàng)應(yīng)付款1130 貸:資本公積1130 形成費(fèi)用時(shí)是借:管理費(fèi)用100 貸銀行存款100同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款,借:專項(xiàng)應(yīng)付款100貸:管理費(fèi)用100.現(xiàn)在年度匯算清繳,請(qǐng)問專項(xiàng)應(yīng)付款怎么申報(bào) 原來入賬時(shí)到最后都沒有計(jì)入收入 請(qǐng)問這里需要填寫嗎

84784958| 提問時(shí)間:2021 03/26 09:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你這專項(xiàng)應(yīng)付款你形成固定資產(chǎn)了,你 現(xiàn)在這里直接是按固定資產(chǎn)折舊填寫處理。 你這也沒有轉(zhuǎn)收入,所以不存在填寫這表的。只有轉(zhuǎn)收入才填寫 的。
2021 03/26 11:05
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