問題已解決

你好,老師,進(jìn)項(xiàng)票也都找夠了,**別的公司,他都沒有用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算應(yīng)交增值稅,直接用銷項(xiàng)不含稅金額的×2%算增值稅,按銷項(xiàng)的含稅金額×2%算企業(yè)所得稅,這樣算對(duì)嗎?

84784987| 提問時(shí)間:2021 04/02 14:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你提供了進(jìn)項(xiàng)成本發(fā)票之后就直接按照實(shí)際的來計(jì)算就行了
2021 04/02 14:43
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