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請問老師,上期開出一張銷項發(fā)票,客戶全額退貨退票。未抵扣,本期銷售方已開紅字信息表及紅字發(fā)票。申報上期增值稅時需要把正數(shù)發(fā)票稅金申報嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票什么時候充減?
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速問速答你好,需要上個月需要藍(lán)字發(fā)票去申報,這個負(fù)數(shù)發(fā)票是沖4月銷售額,藍(lán)字
2021 04/07 08:31
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請問老師,上期開出一張銷項發(fā)票,客戶全額退貨退票。未抵扣,本期銷售方已開紅字信息表及紅字發(fā)票。申報上期增值稅時需要把正數(shù)發(fā)票稅金申報嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票什么時候充減?
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