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老師,出差時支付給個人備用金一萬元,回來報銷時發(fā)票報銷金額不夠,餐費和住宿費沒有相應票據(jù),該如何處理?

84785038| 提問時間:2021 04/07 18:23
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,沒有發(fā)票的金額 可以計入費用,但不能在企業(yè)所得稅前扣除;
2021 04/07 18:25
84785038
2021 04/07 18:27
因為公司現(xiàn)在是在成立初期,這個費用需要記入哪個科目?
立紅老師
2021 04/07 18:30
同學你好,如果是在籌建期,這個費用是計入管理費用一開辦費;
84785038
2021 04/07 18:35
那是不不管有無發(fā)票都是:借管理費用-開辦費,貸個人借款-備用金
立紅老師
2021 04/07 18:44
同學你好,是這樣的;
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