問(wèn)題已解決

老師,個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)交的銷項(xiàng)稅,在增值稅申報(bào)表中怎么報(bào)?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/09 10:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在附表一 6%未開(kāi)票那填
2021 04/09 10:07
84784971
2021 04/09 10:19
老師,一般計(jì)稅方法那不讓填,是填在簡(jiǎn)易計(jì)稅方法那部分嗎?
東老師
2021 04/09 10:24
不能填在簡(jiǎn)易那 你是一般人嗎
84784971
2021 04/09 10:25
是一般人
東老師
2021 04/09 10:26
一般人就填寫(xiě)在附表一 未開(kāi)票收入 6……那里
84784971
2021 04/09 10:29
第5行6%稅率灰色的不讓填,是沒(méi)核定嗎?
東老師
2021 04/09 10:34
有可能是你們沒(méi)核定的原因
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